Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
164/2025 Ordinário 009/2023 04/02/2025 296.728,75 0,00 296.728,75
Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4335-66
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Unidade Orçamentária 020301 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Função 28 - Encargos Especiais Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa 0024 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA Projeto/Atividade 0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
Classificação da Despesa 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO / JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002100 - Recursos Próprios
Histórico
Solicitamos empenho para quitação de juros junto à Caixa Econômica Federal, referentes ao financiamento FINISA, concedido ao Município de Colorado do Oeste através do Contrato de Financiamento nº 610.856-72. Tal empenho visa cobrir os juros cobrados no mês 01/2025 e complementar juros cobrados no mês 12/2024. A adequação de valor dos juros do mês 12/2024 é necessária pelos fatos a seguir: * Em 27/11/2024, a Caixa Econômica Federal enviou relatórios no e-mail contendo dados da cobrança de juros, informando o valor total de R$ 180.918,87; * Em 10/12/2024, foi solicitado empenho de R$ 180.918,87, conforme Pedido de Empenho nº 2049/2024, baseando-se no valor informado pela Caixa Econômica Federal, conforme documentos nos autos do Processo 9/2023 (eProc ID: 412809); * Porém, no dia 18/12/2024 a Caixa Econômica debitou valor maior do que o previsto, sem prévia comunicação, no valor total de R$ 217.045,63; * Portanto, solicitamos empenho no valor de R$ 36.126,76, para regularização contábil.
Itens
Contratos